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CLASE: P. NRU:76CB049BC103F171. Wl'i\Ol.coconal.com ~d~d fé'lctura eleclronica. FOllO = 1-0000~45614CARRIL:OI B. OS. 111
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DESPACHO DEL GOBERNADOR COORDINACION

COMISION

DEL ESTADO DE DURANGO DE GIRAS

y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO

DGO A 01 DE ABRIL DE 2016

PERIODO DE LA COMISION: DEL 28 DE MAR20 Df2016 Al28 DE MAR20 Df2016 MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: TLAHUAlILO,

DGO.

SERVIDORES

PÚBLICOS

COMISIONADOS:

No.

ACEPTO LA COMISIÓN

1 L.1. WENDY ROSALES GAMBOA

/

2 L.D.G. CARLOS SAUCEDO VARGAS

\

/ / I

Recursos Autorizados: GENERALES:

1,000.00 1,000.00

Comt Peaje: VIATICOS

UNITARIOS:

Alimentación:

200.00

Transporte:

I

Xx

400.00

2=

-------~x 2= 2= -------~ ------TOTAL GASTOS DE VIAJE 2,400.00

Hospedaje:

L05 arriba firmantes aceptamos la (am15lan y reconocemos haber Jos importes señalados, comprometiendonos a presentor la documentacion comprobatoria de s gastos r /izados o su reintegro a mas tardar el tercer día hobil de su conclusión. Autorizamos expres mente a la tidad a que nos sean descontados

de

uestras remuneraciones en caso de no cumplír lo comp

metido en

e~"

AUTORIZÓ:

GESTIONÓ:

l.D.G. CARLOS SA

C.P. GABRIELA ISABEL GONZÁlEZ

forma.

ARRIETA

DESPACHO

DEL GOBERNADOR

DEL ESTADO DE DURANGO

COORDINACION

'r

DE GIRAS

DUI{,\NGO ~__ ••.•a •._ -/ RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA OOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS OE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUAOOS POR LOS CC. WENDY ROSALES GAMBOA y CARLOS SAUCEÓO VARGAS. POR LA CANTIOAD DE $2.400.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓ~ No. _ A TlAHUALlLO. DGD. POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016 AL 28 DE MARZO DE 2016.

Fecha

Tipo y Follo del Nombre,

Comorobante

261mar/16 01lmar/16 28/mar/16

Razón o DenomInación

Social

Concepto del Gasto

CFDI.32884

GASOLINERA SEGURA FLORES

AC0225238 EGR.3

AUTOPISTAS DE CUOTA. S.A. DE C.V. WENDY ROSALES GAMBOA y CARLOS SAUCEDo VARGAS

COMBUSTIBLE PEAJE ALlEMENTACION

Importe

S780.00 $906.00 $400.00

I

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."""~ l1.A.S10.. Jl,UOnV1'

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los comprobantes aqul relacionados corresponden exclusivamente a gastos reaNzados para el cumpfimiento de Iof)S~:Sde la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se reafizaron en Josestablee lentos sel'lafados.

ENTIO~

V~BO'~W

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S2.086.00

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LD G, CM

CEOOVARGAS

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C.P. GABR!WKlSABEL

GONZAlEZ ARRIETA

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CFDI

GASOLINERA SEGURA FLORES,

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SFF671 OJ.OC 46-4422. B2A7.0894DD40042A

wmr[;i:l"H;]r.J. 2016.03.28T20:

17: 14

20 16.03.28T20:

18: 14

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1

_n!Yermrrr:rnrrrw .1mrrn GASOLINERA

. 00001000000202476949

SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V. RFC: GSF040820F34

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REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MGRALES CARRETERA FEO 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO. LERDO. DURANGO. MEXICO. 35181 Tel: 0448716869694. NO. ESTACION: 08523 CLAVE PEMEX: 0000112643 CARRETERA 35181

FED 49 KM 238 MAS 900,

SEIS DE ENERO DURANGO,

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LERDO. LERDO, DURANGO,

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CLIENTEN~:4 / GOBIERNO ESTADO DE DURANGO RFC: GED620101652 i DIRECCION: INDEPENDENCIA, NO. 135 SUR, CENTRO .• DURANGO.

DURANGO.

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SETECIENTOS OCHENTA 11 i .1t.i -tIa (. INGRESO

DURANGO,

MEXICO,

34000

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$104.59

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$780.00

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MEXICO.

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PESOS 00/100 M.N.

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01/04/2016

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Verificación de Comprobantes

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28/03/2016 22:18:53 IMPORTE: IVA: $ 87.93 14.07 Cobrador: 542379 CLASE: P NRU:76CB049BC103F171

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