400,00 1000,°°1 _____ 2_°_°'_°_°1: ~: 1400,00

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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDlNACION

COMISION

DE GIRAS

y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO,

DGO. A 11 DE AGOSTO DE 2016

PERIODO DE LA COMISION: OEL 22 OE JULIO OE 2016 AL 22 DE JULlD DE 2016 MOTIVO

DE LA COMISION:

RECORRIDO: NOMBRE

GIRA DE TRABAJO

DE DIOS, DGO.

SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.

1 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMíNGUEZ 2 L.A. MANUEL DUEÑES ALVARADO

Recursos Autorizados: GENERALES:

1,000,°°1

ComlPeaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:

_____

Transporte:

2_°_°'_°_°1: ~:

x 2= TOTAL GASTOS DE VIAJE

Hospedaje:

~-------

400,00

------1,400,00

Los arriba firmontes aceptomos lo camlswn y reconocemos haber r s importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentocion comprobotario de lo gostos reo ados o su reintegro a mas tardar el tercer día habil de su conclUSión. AutorIzamos expreso ente a la E ;da~ o jue nas sean descontadas de nuestras remuneraciones en caso de no cumplir lo comp etida en t' ,"""'rma. AUTORIZÓ:



GESTION&

P VARGAS

c.P. GABRIELA ISABEL GONZALEZ ARRIETA

DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA EFECTUADOS POR LOS C. ING. HERIBERTO SEGÚN FORMATO

DE COMISiÓN

LA DOCUMENTACiÓN COMPROBAtORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VlÁTICOS DE LA HOYA DDMiNGUEZ Y MANUEL DUEÑES ALVARAIJO POR LA CANTIDAD DE $1,400,00

No

A NOMBRE

DE DIOS, OGO, POR EL PERIODO

DEL 22 DE JULIO

DE 2016 AL 22 DE JULIO

2016.

Tipo y Folio del

Fecha

Nombre,

C6mnrobanfe

221Jul/16

FE 45300

22JJul/16

EGR-3

GASOLINERA HERIBERTO ALVMADO

ConCéptó del Gasto

Razón o D~fÍomlnacI6n-Soclal

ELlZONDO

SA DE CV

DE LA HOYA DOMINGUEZ

Y MANUEL

DUEÑEZ

Deeraro bajo pro/ésta de,decltverdad ..que los comprobantes aquf relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados paro el cumplimiento de {os fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se reofjzDron en los establecimientos sel'iafados.

('

COMPRUES,A

..•

YA DOMINGU

V

"-

COMBUSTIBLE

855,08

ALlMENT ACION

400,00

T~~~'

/'

,

. "\

7í ~

COORDINADOR

~~

\1.:~ ¡NG. HERlBER

L.O G. CARl

.

~

VARGAS

'('"

Importe

,

CP~~ARR'tTA

$1,255,08

OMVO. DE LA ENTIDAD

SECRETARIA DE Flr~ANZAS y DE ADMINISTRAclON SÉCR£TARIA PARTICULAR

BITACORA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE

I

I

DATOS

DEL VEH1CUlO"

HlLUX Matrfcula FT*76923 UTRQS

fECHA

RlOtoRRIOO

42-Ju!

DUIW~,GO, DGO'/ NOMBRE OE.DIOS, OGO .

63.81

KM1NIClilll

45,479

KM flr¡Al

45,536

Ne, MClVflI\

FORANUI

FE-045300

Sf!lVlOOR PlJStICOQU[

mOGA

-HAGO CO"iSTAR QUE UT1l1C1'i n COMBUSTIBlE QUE RW61 PARA

tIJ~¡"R(¡l\$fOi

O[ VIAJE OHcmTOS~

ING, HERIBERTO DE LA HOYA DOMfNGUEZ

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C.P. GABfl!ELA lSABELGONZALEZARRIETA

-',h L.O.G~OO.VARGAS

IFJRM~l

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, GASOLINERA ELlZONDO S.A. DE C.V. Gasolinera Elízondo,SA de Cv BRUNO' t..1ART1NE::Z No.. '2tO NTE OURANGO,

DGO. Rrc;

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