DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDlNACION
COMISION
DE GIRAS
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO,
DGO. A 11 DE AGOSTO DE 2016
PERIODO DE LA COMISION: OEL 22 OE JULIO OE 2016 AL 22 DE JULlD DE 2016 MOTIVO
DE LA COMISION:
RECORRIDO: NOMBRE
GIRA DE TRABAJO
DE DIOS, DGO.
SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS: No.
1 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMíNGUEZ 2 L.A. MANUEL DUEÑES ALVARADO
Recursos Autorizados: GENERALES:
1,000,°°1
ComlPeaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación:
_____
Transporte:
2_°_°'_°_°1: ~:
x 2= TOTAL GASTOS DE VIAJE
Hospedaje:
~-------
400,00
------1,400,00
Los arriba firmontes aceptomos lo camlswn y reconocemos haber r s importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentocion comprobotario de lo gostos reo ados o su reintegro a mas tardar el tercer día habil de su conclUSión. AutorIzamos expreso ente a la E ;da~ o jue nas sean descontadas de nuestras remuneraciones en caso de no cumplir lo comp etida en t' ,"""'rma. AUTORIZÓ:
•
GESTION&
P VARGAS
c.P. GABRIELA ISABEL GONZALEZ ARRIETA
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACION DE GIRAS RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA EFECTUADOS POR LOS C. ING. HERIBERTO SEGÚN FORMATO
DE COMISiÓN
LA DOCUMENTACiÓN COMPROBAtORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VlÁTICOS DE LA HOYA DDMiNGUEZ Y MANUEL DUEÑES ALVARAIJO POR LA CANTIDAD DE $1,400,00
No
A NOMBRE
DE DIOS, OGO, POR EL PERIODO
DEL 22 DE JULIO
DE 2016 AL 22 DE JULIO
2016.
Tipo y Folio del
Fecha
Nombre,
C6mnrobanfe
221Jul/16
FE 45300
22JJul/16
EGR-3
GASOLINERA HERIBERTO ALVMADO
ConCéptó del Gasto
Razón o D~fÍomlnacI6n-Soclal
ELlZONDO
SA DE CV
DE LA HOYA DOMINGUEZ
Y MANUEL
DUEÑEZ
Deeraro bajo pro/ésta de,decltverdad ..que los comprobantes aquf relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados paro el cumplimiento de {os fines de la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se reofjzDron en los establecimientos sel'iafados.
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COMPRUES,A
..•
YA DOMINGU
V
"-
COMBUSTIBLE
855,08
ALlMENT ACION
400,00
T~~~'
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7í ~
COORDINADOR
~~
\1.:~ ¡NG. HERlBER
L.O G. CARl
.
~
VARGAS
'('"
Importe
,
CP~~ARR'tTA
$1,255,08
OMVO. DE LA ENTIDAD
SECRETARIA DE Flr~ANZAS y DE ADMINISTRAclON SÉCR£TARIA PARTICULAR
BITACORA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE
I
I
DATOS
DEL VEH1CUlO"
HlLUX Matrfcula FT*76923 UTRQS
fECHA
RlOtoRRIOO
42-Ju!
DUIW~,GO, DGO'/ NOMBRE OE.DIOS, OGO .
63.81
KM1NIClilll
45,479
KM flr¡Al
45,536
Ne, MClVflI\
FORANUI
FE-045300
Sf!lVlOOR PlJStICOQU[
mOGA
-HAGO CO"iSTAR QUE UT1l1C1'i n COMBUSTIBlE QUE RW61 PARA
tIJ~¡"R(¡l\$fOi
O[ VIAJE OHcmTOS~
ING, HERIBERTO DE LA HOYA DOMfNGUEZ
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C.P. GABfl!ELA lSABELGONZALEZARRIETA
-',h L.O.G~OO.VARGAS
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, GASOLINERA ELlZONDO S.A. DE C.V. Gasolinera Elízondo,SA de Cv BRUNO' t..1ART1NE::Z No.. '2tO NTE OURANGO,
DGO. Rrc;
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