RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES POR PROGRAMA
PROGRAMAS
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL
% DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTADO
EJECUTADO
41.7
29.5
960,305,100.00
925,669,375.00
31,102,200.00
31,102,200.00
6,446,655.34
6,446,655.34
20.7
20.7
Dirección y Administración General
15,458,700.00
15,499,382.00
2,969,067.65
2,969,067.65
19.2%
19.2%
Mantenimiento de Obras
15,633,000.00
15,592,318.00
3,477,587.69
3,477,587.69
22.3%
22.3%
10,500.00
10,500.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
929,202,900.00
894,567,175.00
379,648,276.03 266,908,936.06
42.4
29.8
14,085,900.00
14,085,900.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
271,171,400.00
314,878,701.00
43,387,758.71
34,805,511.19
13.8%
11.1%
34,243,500.00
30,226,100.00
643,845.70
643,845.70
2.1%
2.1%
FUNCIONAMIENTO
Transferencias Varias Transferencias Corrientes
INVERSIONES Construcción y Rehabilitación de Drenajes Mantenimiento y Rehabilitación Vial Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas
386,094,931.37 273,355,591.40
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Construcción y Rehabilitación de Puentes
17,493,300.00
17,493,300.00
9,624,655.93
9,624,655.93
55.0%
55.0%
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá
592,208,800.00
517,883,174.00
325,992,015.69
221,834,923.24
62.9%
42.8%
Actualizado al 31 de Marzo de 2015