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Eril..4.Zif. gRez. P. • u... h. Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 Fecha: 2017-06-29
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HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE CM. HPR8106038A7

flesrr Wes-tenn.

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR Col. CENTRO C.P. 35000 Página 1 de 1

GÓMEZ PALACIOGURANGO [email protected] Tel. 6717143399

RO:51109-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

Factura

FRANCISCO. MADERO 144 SUR Col. CENTRO C.P. 35000 GÓMEZ PALACIOGURANGO

Folio Fiscal E881342A4 -6Al2-BD47-29DF-197C1F453FD2 No de Serle del Certificado del CSD 00001000000405880650

Usuario: BLO MUÑOZ

CLIENTE: RFC: DIRECCION:

Fecha y hora de emisión 2017-06-307 09:45:39

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GED620101652 BOULEVARD (BLVD.) FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE. Col. CENTRO C.P. 34000

DURANGOGURANGO

MEXICO

CANT

U/M

1

No Apilo

Forma do Pago

Pago en una sola exhibición

cona. de Pago:

CONTADO

DESCRIPCION

P.UNITARIO

RENTA HABITACION 29/jun./2017 Hab:0166

(SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. )

Método de Pago:

01

Efectos Fiscales al Pago

IMPORTE

845.000

Folio Interno:

60058 G

Nem Cuenta: Moneda: MN

845.000

Subtotal: IVA. 16%:

$ 845.000 $ 135.200

I.S.H. 2%:

$ 16.909

Subtotal 0% IVA: Tipo Cambio:

Notas Factura:

$1.00 Total:

Folio Reseryacion: 17221-4 Cupon: SELLO DIGITAL DEL CFDI: HLAubTrEMJCU9hquPOlorMMY110m5 1m8SXKubYttlyejui0MppSvo•Wzml ysrpt014qTRw I 11.13o52EFyKAffirpatSAJnittitblZMICZGSznmWdkelipteIXIHGV2OVPROVsEULFrMINF1311010ffivileFBH.1 VOI3tnICIVRJR~21LWZIAtIoHTePtvZTEnRKiAbrokpalcdAMIPIX1rpuCGUIII•JX00EK)UXD)..c•Unidl. CMIBY7artl7nEFTP111JVverneutieJRMNOICOscU9ntEJHOITilx1SplYekkX1411ZycOatCY porrinuyivswn eJOy•

SELLO DEL SAT: Aeralwal8C140TGCKuoVyV1.90.4q5713wAL3e•PEFRAMbNmsilerWSzO5eHZWY13132SININOsztOw5Jy1.13 XXasmhZsleuleetPOLagenflekV513PT4VSnMyo0WpOFUSIMOIGpOrtuALWIpH3ZOWITutOUOLH90e u4vzI(MtzweyZilSgdPME7183316nLSEJouSEIEvo5pbDK10171RNInnA0Az5VGGHabiBOVZSOC7YS3upbvt egqUtinxMltd/PVIIROAFZAOCOUASCY7MHZNAW7GVhyrfnn•JelOU0eLVSICHYTOINDJNI3 v1w7.101 510•191tIN2U0Sy03º2Xwa

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.0¡E881)42A4-8Al2.1304 7.20DF-197C1F453F1)2121)17.00.30T09 10 43jHLAubTENCU9Istillp0MWAYGOmS7mEMXKubYYDyeluriontiPpSve•RDamtm celEDRICLNA FOLIO = 6-0001189675 CARRIL:06_A III

11E11101111111 A 29/06/211 1 7 07:3a:13 IP :: IVA: TOTAL: $ 1.1d.03 16.97 123.00 Cobrador: 542481 CLASE: NRU:3AA26FC235E3ADB5

Usted cuenta con 15 dios naturales después do emitido su ticket pare generar su fadura. BIENVENIDOS

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: Oil b. 8200. ENT.GuME/ PALACIO - EN1 P1881UNA FOLIO 7 5-0001310376 CARRIL:05_8

111111111111119111111111111! 1 29/06/2017 08:10:21 IMPORTE: IVA: $ 140.52 22.48 Cobrador: 542702 CLASE: NRU:19A841ED0068E851

1111111119011111111111111111 10/0b,. .17 19 b: 6 IMPORTE: VA: TOTAL: 140.52 22.48 163.00 Cobradn' . 12622 CLA,t N110.055A5t55FISbAG:KU

TOTAL: 163.00

Usted cuente Con 15 Mes naturales después de emIlldo su ticket para generar su facture. • BIENVENIDOS

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PARAFACTURAR:m~coconaLcom

"DURANGO - TORREÓN"

"DURANGO - TORREÓN"

94D A N k0:5 30/06/20 7 IMPORTE: $ 90.52 Cobrado' CLASE: NRU:7EA9ID59AA131 1

ENT. AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA . ATENCION A USUAR OS TEL: 618 118 10 55. FOL O = 2-0001416082 CARRIL:02~A

I1111111115I111111111#111

Usted cuenta con 15 das naturales después de emitido su ticket paro genwor su factura. BIENVENIDOS

06:26:25 ' 29/06/2017 IMPORTE: IVA: 14.48 90.52 $ Cobrador: 542664 CLASE: NRU:C5123659615E17EE

CICSCI (10

4

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CASETA DURANGO

: IDTAL: 105.00

Usted cuenta con 15 dios °Mural después de emitido su ticket pa generar su factura. BIENVENIDOS

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200. ENT PEDRICENA - ENT.GOMEZ PALACIO FOLIO = 3-0000256905 CARRIL:03~A

PARAFACTURAR:~coconaLcom

rn: PPE.VICTORIA - INT.AEROPUERTO. Aft0i luN A USUARIOS TEL 618 118 70 55. FOLIO - 3-0000019 65 CARRIL:06_8

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PARA FACTURAR: www.coconalcom

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CASETA DURANGO

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TOTAL:

TOTAL: 105.00

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket pera generar su factura. BIENVENIDOS

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OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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eáliihillá de

FACTURA

ilftbaiee REPUBLICA DE PERU 4301 Col.

Cptificira ti el cansino

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP. 20230 Tel, RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coofdinados Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 30 de Junio de 2017 Hora de Impresión 22:15:41 Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR No.800 PTE. ZONA CENTRO DURANGO, DURANGO C.P. 34000

RFC, 6ED620101652 Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS Números de Operaciones: 135954122

Unidad

Cantidad

N/A

Precio unitario

1

284.48

Importe 284.48

Subida' IVA 16%

284.48 45.52

Total

330.00

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN Método de Pago: 01

Cadena Original:

Número de Cuenta: No Identificado

111.01AA779BE2-9F5E-4601-A7A4-02F6F739260812017-0630722:15:401EKJpw+10zP/OX4yX0wp21F+bLKIpnIG5FAJRgqR16Nj6HEzE/2mJb46.zGX157v6SrH+PXBC+yMLzi5+YVSbZ8qq1URmDxdO /JC45WOPRubhv7cF04jE2HIZAFOamaNhKr9bemPjVBbqi6A8D8pVeprpB.IFmHc7Mtok7wHispinJrpPyRogt+h68ZKNrDoS77PLrtA48NtROt7 o/n5060914~XiUtR8XsJGb30q0)(7xpl02gcD7hhIZYLNI9qy7JMZbd2G1d37KkLho7L9BuipayitaJhUIOARGEtvmtkuhu0A2cx1727t7C8pvtU mMtcELI5EY4KT9s7u/IgOyyrKA0=10000100000040517909511 Sello Digital del CFDI Eximv+roz.mx4yxQwp2iF4-1,1K14,21C5FAIRcital6Nj61187.FJ2inJ1,46+7,CX157v6Sril+P.X0C+011L15+INSIallfmtITRioDadO/JC45W0Pit uldttleEn4jEZIIIZAFOamoNtiKr9IntallVaby16A8D8pVempl3+1PinlIc7altnkTstillsjizedrpryRnt+h6laKNrlleST7PIAMISNtROr7o/p511609 NalsOXIIDURNsICh30a0X7apQ2acD7IMIZYLNI9colUM117.1u12C1d37KkLholl.9111.1/payllunitQA9ketivmfkuhu0A2exall'iletoviUsnalick: 115EY+Kt9s7u/kOyyrKAQ.=

Serie CSD 0-0111- Folio No. Certificado:

1604244

00001000000404203970'

Certificado SAT: 00001000000405179095 ' Folio Fiscal: ' AA7791312-9F5E4691-A7A4-021r6F73926B8

Fecha y Hora de Certificación: 2017.06-30 22:15:40 Sello-SAT F2s49n0OsopTITQDQ1bilkilW76aKpol4C27Klips3TAOR7TETMAWInWPTnM4kti3Tiw7PPKy9pnEL11609pUltlyj23TNSP aeipplsurSATC2AlkNagogkilimPAIEmwleatXeQ13S+49+WKWNIN3WP7Cvlbyytilky/fyOZW.10Asn753e4V6Ibc9kZ0vin putp01/srólot/N6RX80T6hry3YmEnr4tcey17yOrzATQGniT17A1e5C43cPm1WaUnSol2grpo21•11.2n141d/m7r1S/1.56Ny nQO Itek+oXiatuOJUX I anntl...Ce4DIAY+N2ml/WiaaSUzol 1011 hat mQ ke.31'951nEQ • Este documento es una representación impresa de un CEDE "La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales" El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago

Pagina 1

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GASOLINERA SEGURA FLORES S DE RL DE CV

ItP EM EX

E08523 / RFC GSF040820F34 CARR FEDERAL, No. 49 KM 238+900 DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 6 DE ENERO CD LERDO, DURANGO C.P. 35181, MÉXICO TEUFAX: RÉGIMEN FISCAL: Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000112643

FACTURA No.

G 7879

FOLIO FISCAL

82dd5266-8ea9-44fc-885a-5563fcc4fa5d

LUGAR DE EXPEDICION

CD LERDO, DURANGO

R.F.C.: GE0620101652

.FECHA: 2017-06-29 HORA: 10:59:25 CLIENTE 3552 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO DURANGO DURANGO; MEXICO, C.P.34000

31.7060

Litros

32011

$ 3 647241

Magna

$43270

Factura stnota(s) :133507-0 Sello Digital del MI: BPOJP1WxeYy2tIrkwbSyEW6Pbbh2MAwmU6s+i3IN0aiP+Blx1eUkHBAGHNmpprRH1IP070XaZuc+tnJNJGp/ZIR/gWT31XnCOG1aiOrChj60iFuRNglOdzI2eTKzWnYFID+27oe5 GRLHgkOgm7yoK9JKzWS50r3H3Xt17glas+OE= Sello del SAT: • myfOnIK211jrn/T/781gzAasbF8iMXmLXuUVJOKkha2LbaSCaVHW/52/sv702/nVPLnaF2WnEJygDoolloyf VzV3159XAzxswGuu03yRy4FMHHB5i5HV3Pnikt0Jcb3H7dKpx1SzSMK Kzr/JNAJV 1 y403uDeSHyZRInt90A1xErlAWUnw+P+nNK3Bf kO/qTe4Pkylw0sIzOaeLzbozYJFVVR4OmEUP4HXzeyZHsqZbXtqx5q0141Ik2KmA0c5483U+eSROgYD3t5ozoCwx gAzaLCzOls/a96+Yx0yepf GdF0Y5AJpHS8hGB46TyX9lelt7dWoZIsIb111A9sDu0Dgaiw== Cadena Original del Complemento de Codificación digital del SAT: . 111 .0182dd5266-8ea9-441c-885a-55631cc4fa5d12017-06-29T10:59:301BPOJP1WxeYvarkwbSyEW6Pbbh2MAwmU6s+i3tN0a1P+BlxleUkHBAGHNmpprRH1IP070XaZuc+tnJNJG p/ZtR/gWT31XnCOG1aiOrChj60iFuRNglOdzI2eTKzWnyRD+27oe5GRLHgkOgm7y0K9JKzWS50r3H3X117glas+OE=10000100000040542871311

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)

Eril..4.Zi f

P

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• u...

h

Método de Pago: 01 Electivo Forma de Pago: Pago en una sola exhibición SUBTOTAL

$432.70

I.V.A. 16.00%

$67.30

TOTAL

$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 Fecha: 2017-06-29 5b:25 - Fecha y hor www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 Nodo rie I CSD: 000010000 Sistema de facturación electrónica - Edil , Mx / Co IrolGas Página: 1/1

die

n. 2017-06-29710:59:3 9 www.edifact.com.mx

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SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

No.0017112

FORMATO DE COMISION COMISIONADO

LUGAR Y FECHA

ING. ARTURO TEJADA ESPINO

DURANGO, DGO. 28 DE JUNIO 2017

ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISIÓN

JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA Y DE VERIFICACIÓN PERIODOS DE LA COMISIÓN

GÓMEZ PALACIO,DGO.

.

Número de días 2 DEL 29/jun/2017 MOTIVO DE LA-COMISIÓN APOYAR EN EL " ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES SOCIALES' EN GÓMEZ PALACIO,OGO., SIENDO ACOMPAÑADO POR C. JOAOUIN RIOS Y JUAN ECO. ZAMUDIO

AL 30/jun/2017 FOL IO DEL OFICIO DE COMISION SDS/OPCOS/270/17

,

MEDIO DE TRANSPORTE

p AUTOBUS

AEREA

VEHICW1

VIÁTICOS DIAS

TARIFA

IMPORTE

SIN PERNOCTAR

1

$

3,000.00

$

PERNOCTANDO

1

$

600.00

$

Efectivo, Rbo. # 17112

TRANSPORTACIÓN

$

TRANSPORTE LOCAL

$

CUOTAS DE AUTOPISTA

$

COMBUSTIBLE

$

OTROS

$

i TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS

1.

$

3,000.00 600.00 350.00 1,050.00 800.00 5,800.00

EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE: ACTA

CONSTANCIA DE PARTICIPACION

INFOWk

REPLICA

OTRO

I 1 ?ecibi de Secretaria De Desarrollo Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: $5,800.00 SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un ténnino de 5 días hábiles posteriores a/ cumplimiento de esta, siendo concientes de la, responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA OE PERMANENCIA (SELLO Y/0 FIRMA)

FECHA LIMITE PARA COMPROBACIÓN

FECHA COMPROBACION

RECIBÍ COMPROBACIÓN

(ANOTAR CON PLUMA) 07/07/27Yr

/4

OCc) , 71 7 yo. Bo. SUPE 4JERARQUICO SOLICITANTE

SER11(DOR P

ICCtÇOMISD ' • D•.

AUT RIZACIÓN

e

r.

__ .. ,... . . _.. . MARCOS A LOS CRUZ MARTÍNEZ INRr.TEJAD O C MICOS CARLOS C~TÍNEZ vocr(vaLIiJIv: LOS montos autorizados aS como sue Ir d cm oá cabiecsamon, deberán apegare los lineamiepte stablecidos por la meterla de Finanzas y dAdministración e oste cur"dSel Estado s d Durangoy

SECRETARIA DE FINANZAS Y D" DMINISTRACION

SECI,_ T'ARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

TjEr/ p un.)

RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING. ARTURO TEJADA ESPINO POR LA CANTIDAD DE: $ 5,800.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17112 A GÓMEZ PALACIO,DGO. POR EL PERIODO DEL 29/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Fecha 30/jun/17 30/jun/17 29/jun/17 29/jun/17 29/jun/17 30/jun/17 29/jun/17 30/jun/17 30/jun/17

Tipo y Folio del Comprobante 60058 60060 59999 60017 60018 60073 7879 467972 1604244

Nombre, Razón o Denominación Social HOTEL POSADA DEL RIO,S.A, DE C.V. HOTEL POSADA DEL RIO,S.A, DE C.V. HOTEL POSADA DEL RIO,S.A. DE C.V. HOTEL POSADA DEL RIO,S.A. DE C.V. HOTEL POSADA DEL RIO,S.A, DE C.V. HOTEL POSADA DEL RIO,S.A, DE C.V. GASOLINERA SEGURA FLORES S DE RL DE C.V. AUTOPISTAS DE CUOTA,S.A. DE C.V. OMNIBUS DE MEXICO,S.A DE C.V.

* Los co proba tes deberán istrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debida ente adh amaño carta Voy - /TITULAR DE LA ENTIDAD

Concepto del Gasto HOSPEDAJE HOSPEDAJE CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES PASAJE TERRESTRE

TcYFA L: REVISÓ COORDINAD R APTO

Importe 997.10 997.10 465.00 252.05 87.00 465 00 500.00 1,024.00 330.00

$5117,25 . DE LA ENTIDAD

/7

MARCOS CARLOS C

ARTINEZ

C.P. ANA GABR 'RIOS RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS Tonns CARATULA Ira NOMBRE: ING. ARTURO TEJADA ESPINO COMISION A:

GÓMEZ PALACIO,DGO.

RECURSOS RECIBIDOS:

$ 5,800.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

PERIODO: DEL 29/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 MEDIANTE: Efectivo, Rbo 17112

PLIEGO DE COMISIÓN No.0017112

PARTIDA $ $

IMPORTE 1,994.20 1,269.05

$ $ $ $

330.00 500.00 1,024.00 5,117.25

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: $ TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: $ SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA $ BANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS $

5,117.25

TOTAL

682.75 5,800.00

RECIBE COMPROBACION PARA-SU CAPTURA:

C.P GUADALUUE COVARRUBIAS RODRIGUEZ CHA DE RECEPCIÓN DE LA C PROBACIÓN

yo. Bo. TITULAR D AREA:

cio C MAr OS CARn MARTÍNEZ

CENTENARIO 1917

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2017

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 105 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OFICIO NUM. SDS/DPC0S/278-17 k4

C.P. ANA GABRIELA RÍOS RODRÍGUEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEDESOE PRESENTE:

1 Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ,rniSmb cKie sirvo para hacer de su conocimiento que el C. Arturo tejada Espino, C. Jbaquih Ríos Besa y el' C. Juan Francisco Zamudio Benitos, han sido comisionadol. para'acudina realizar los preparativos del evento en el que reunirán 74 OrganilacjOnesrde laSociedad incluidos los beneficiados de las 30 Organizaciones, de zdna Liagdha con /el Sr.,/ Gobernador del Estado que se llevará a cabo el dialvierni es á0 cle Jimio d,éliáño en curso en la Cd. de Gómez Palacio, Dgo. I Teniendo como fecha y hora de salida de la Cd. de Durango el díde Jueves 20 de junio, tentativamente a las 600 am-y regresando a, l'a Cd c14 Oui-ango,;Dgo. el día 30 del mismo mes, tentativamente a las 18:30 .hrs. Éts poríes'togéte . le Sdlicito tenga a bien brindar su valioso apoyo para facilitar loa..vi,ático y i,tríanSpórte necesarios para poder realizar exitosamente dicho evento. ,

Agradecido de antemano por sus atenciones, quedo i‘ambien 'al oendierite para lo que se ofrezca.

ATENTAMENTE VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 28 DE .JUNIO DE 2617 r 1

-1

Dffim

DIRECCIÓN i -- — — — ADMINISTRATIVA I I SEDESOE

I I.

RE

-

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- , (..•e ..7---AI A o s C ARLOS CRUZ MARTÍNEZ

29 JUN 2017 j

}') ECRETARIO DE LA SEDESOE _1

BLVD. DOMINGO ARRIETA No 200 ESO. CON GRAL. ISMAEL LARES. FRACC. DOMINGO ARRIETA. TELS: (618) 137-94-92, 137.95-02 sedesoeldurango.gob.mx

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D U RAN

G O. G O B . MX I

44: Gobierno del Estado de Durango

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